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“由单至双”创新审计工作方式强化内部审计工作有效性 广德农商银行召开 2021年二季度审计工作例会

编辑日期:2021-08-23 阅读次数:

7月21日下午,广德农商银行召开了2021年二季度审计工作例会,总行领导、各部门负责人、部分主要问题责任人及审计部全体人员参加会议。

会议学习集中学习了《“十四五”国家审计工作发展规划》、传达了宣城审计中心上半年度审计工作例会会议精神,并对2021年上半年度内部审计工作报告进行通报。

本次审计例会不同于以往审计部门直接报告审计问题的单边模式,而是采用了审计、业务部门与被查网点的双边交流。在通报了2021年度第2季度审计发现的主要问题后,审计部门、相关业务部门与分支机构就审计出的问题进行现场分析与整改措施的制定,与会人员充分参与讨论。在讨论过程中,对于共性问题深究肌理,由下至上推动内部业务流程完善;对于特殊问题拨云见日,制定措施避免问题再次发生;对于典型问题惩处有力,由点至面带动全行整改落实。

党委书记、董事长余华在充分肯定了二季度审计工作成效的同时,提出了“一个理念”、“四个感慨”和“四个建议”。他表达,在当前形势下,审计工作要具备新的理念,拓展新的思路,运用新的举措,开辟广德农商银行新的局面。

双边交流的审计工作方式,打破了“审计者”与“被审计者”的沟通障碍,不仅让被审计单位更好的进行整改,也推动了内部制度与业务流程的完善和实施,让屡查屡犯的问题不再“坚决认错、打死不改”,进一步加深了内部审计工作的有效性。

截至上半年,广德农商银行开展内部审计40次,发现问题285个,目前已经整改215个,问责74人次。